Modulo Desktop - Controle Patrimonial - Movimento de Patrimônio

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Permissão
Controle Patrimonial
Movimento de Patrimônio


Movimento de Patrimônio

1) Na tela Movimento de Patrimônio é possível movimentar um patrimônio de um lugar para outro, por exemplo, movimentar para "Conserto" ou um local de "Produtos inutilizados".

MovPatrimonioNovo.png


  • Nesta tela os patrimônios serão movidos entre locais de movimento, sem atribuir um determinado plano.
  • Existem alguns Locais de Patrimônio que o sistema não permite movimentar por essa opção que são:


Cliente:a movimentação tem que ser feita pelo cadastro do cliente.

Roteamento: a movimentação tem que ser feita pelo Ponto de Acesso.

Venda a movimentação de venda de equipamento a cliente tem que ser feita pelo cadastro do cliente.

Conserto e Material de Escritório: a movimentação deve ser feita pelo módulo de Estoque Atual.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Permite Alterar Usuários no Movimento de Patrimônio foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Permissão de Alterar os Usuários no Movimento de Patrimônio

1.1) Deve solicitar ao administrador o recurso de Permite Alterar os Usuários no Movimento.

Usuariosmovimento.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS / PERMITE ALTERAR OS USUÁRIOS NO MOVIMENTO


1.1.1) Verifique que o Usuário Responsável controla as edições de movimento.

Usuariosmovimento1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE PATRIMONIAL / MOVIMENTO DE PATRIMÔNIO / USUÁRIO RESPONSÁVEL


1.1.1.1) Na tela de "Movimento de patrimônio" temos os seguintes campos:

  • Data: Informe a data da movimentação (por default trará a data atual);
  • Tipo de Operação: Este vem setado como "Movimento Patrimônio";
  • Destino do Patrimônio: Selecione o local para onde o patrimônio será movido;
  • Usuário Responsável: Selecione o usuário/colaborador responsável em levar o equipamento até o cliente;
  • Usuário de confirmação: Selecione usuário/colaborador que possa confirma a entrega do equipamento ao cliente (por default trará selecionado o usuário logado);
  • Tipo Serviço Adicional: A tela fica desabilitada, será habilitada quando alterar os Equipamentos.


1.2) Para Adicionar o Equipamento, clique no botão "Adicionar" e abrir a tela de "Selecionar Equipamento".


1.2.1) Na tela Selecionar Equipamento é necessário buscar o patrimônio para realizar a movimentação, para isto temos o filtro "Selecionar por":

- É possível fazer a busca por:

  • Nº Patrimônio;
  • Equipamento;
  • Número de série e/ou MAC.

ControlePatrMovPatrimonioPat.png


1.2.1.1) O sistema traz todos os equipamentos de acordo com a pesquisa.

  • Selecione o equipamento através da última coluna da tela e selecione a opção "Confirmar".

ControlePatrMovPatrimonioPatSelecao.png


1.2.2) Na tela de "Movimento de Patrimônio" é exibido o equipamento que foi selecionado.

  • Para adicionar mais equipamento, basta clicar no botão "Adicionar";
  • Para apagar o equipamento exibido basta selecioná-lo e clicar no botão "Retirar Item".

ControlePatrMovPatSalvar.png


1.2.3) Os dados estando corretos, basta clicar no botão "Salvar" e o item será movimentado para o local indicado.

ControlePatrMovPatSalvo.png


Nota Fiscal do Produto

1.2.4) Pode também gerar NF-e pelo movimento de patrimônio, porém o provedor deve ter suporte para a NF-e 55 e ter habilitação para o botão "Notas Fiscais" e a opção de "Gerar - Transmitir NF-e de Produto (Transporte)".

ContPatMovPatNf.png


1.2.4.1) Para utilizar os filtros de "Número da nota" ou "Período" e clicar no botão pesquisar para exibir nas notas fiscais.

NotasFiscaisConsNfe.png


1.2.4.2) Para Gerar a Nfe-e, basta preencher todos os dados necessários para a movimentação como Adicionar o Item, Destino do Patrimônio, Usuário Responsável e Usuário que Confirma:

  • Marque a opção "Gerar - Transmitir Nfe-e de Produto(Transporte)".
  • Ao marcar esta opção será aberto a tela para preenchimento da Origem e Destino da Remessa de Bens.

ContPatMovPatNfOrigDest.png

  • Empresa de Origem: Informe a Empresa de Origem;
  • Fornecedor: Igual a Sim no campo abaixo, o sistema irá trazer somente fornecedores, se igual a Não o sistema irá trazer somente empresas;
  • Empresa de Destino: selecione a Empresa ou Fornecedor de Destino.


1.2.4.3) Ao clicar em "Salvar" é necessário informar CFOP e Tipo de Nota.

ContPatMovPatNfCfopTpNf.png


1.2.4.4) Neste momento o sistema irá Salvar os Dados e irá Transmitir a Nfe para Sefaz.

ContPatMovPatNfSalva.png -> ContPatMovPatNfSefaz.png


1.2.4.5) Nota Transmitida e Autorizada pelo Sefaz.

ContPatMovPatNfAutorizada.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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