Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"
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− | + | A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos. | |
− | * Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro ''De'' e ''Até'' buscam a data da Ordem de Compra por esse período. | + | * Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro '''De''' e '''Até''' buscam a data da Ordem de Compra por esse período. |
* Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período. | * Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período. | ||
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− | + | Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por: | |
+ | * '''Número''': é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas; | ||
− | * '' | + | * '''Situação''': é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto: |
− | * '' | + | :* '''Autorizada:''' é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização; |
− | :* '' | + | :* '''Cancelada:''' para solicitações que foram pedidas, mas não foram concluídas, foram anuladas; |
− | :* '' | + | :* '''Digitada:''' é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números; |
− | :* '' | + | :* '''Parcial:''' é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado; |
− | :* '' | + | :* '''Recebida:''' é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada; |
− | + | * '''Fornecedor:''' exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra. | |
− | + | * Verificar os fornecedores cadastrados, pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal. | |
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− | * Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal. | ||
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]]. | ||
− | * ''Previsão de Entrega:'' deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor; | + | * '''Previsão de Entrega:''' deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor; |
− | * ''Valor Total:'' é o valor da solicitação da Ordem de Compra; | + | * '''Valor Total:''' é o valor da solicitação da Ordem de Compra; |
− | * ''Criado em:'' exibe a data gerada da Ordem de Compra; | + | * '''Criado em:''' exibe a data gerada da Ordem de Compra; |
− | * ''Criado por:'' apresenta o nome do responsável. | + | * '''Criado por:''' apresenta o nome do responsável. |
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− | + | Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra. | |
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* Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior; | * Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior; | ||
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* O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo. | * O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo. | ||
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− | + | Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental. | |
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− | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | |
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− | + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | |
− | + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | |
− | + | | ''O campo'''Número que apresentará o número de identificação da Ordem de Compra''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | |
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− | + | <!-- 17/02/2021 - EliteSoft - OS 94181 - Agora na Ordem de Compra tem seu número de identificação, por gentileza documentar na WIKI. | |
+ | Video: Docs\Atendimentos\2019\EliteSoft\191301 --> | ||
+ | Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor. | ||
+ | * '''Condição de Pagamento''': deve ser informada a negociação feita com o fornecedor. | ||
+ | * '''Justificativa''': por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra. | ||
+ | * '''Observações''': se houver, inserir as observações que forem pertinentes. | ||
+ | * '''Locação''': inserir o local que está com falta no estoque. | ||
+ | * '''Previsão de Entrega''': a negociação de entrega do fornecedor. | ||
+ | * '''Frete Combinado''': pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor. | ||
+ | * '''Situação''': o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra. | ||
+ | * '''Criação''': grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro '''Criação''', é por este campo que são listadas as buscas na tela. | ||
+ | * '''Número''': apresentará o número de identificação da Ordem de Compra. <br> | ||
[[Arquivo:ordemcompra2.png]] | [[Arquivo:ordemcompra2.png]] | ||
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]] | [[Categoria: Changelog 5.02.00]] | ||
+ | [[Categoria: Changelog 6.05.00]] |
Edição das 16h48min de 17 de fevereiro de 2021
Permissão |
Controle de Estoque |
Ordem de Compra |
A alteração de Ordem de Compra foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Ordem de Compra
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE PATRIMONIAL / ORDEM DE COMPRA
A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
- Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De e Até buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
- Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
- Número: é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
- Situação: é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
- Autorizada: é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
- Cancelada: para solicitações que foram pedidas, mas não foram concluídas, foram anuladas;
- Digitada: é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
- Parcial: é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
- Recebida: é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
- Fornecedor: exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
- Verificar os fornecedores cadastrados, pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
- Para este procedimento: Cadastro de Novo Fornecedor.
- Previsão de Entrega: deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
- Valor Total: é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
- Criado em: exibe a data gerada da Ordem de Compra;
- Criado por: apresenta o nome do responsável.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
- Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
- O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
O campoNúmero que apresentará o número de identificação da Ordem de Compra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00. |
Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
- Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
- Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
- Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
- Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
- Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
- Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
- Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
- Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro Criação, é por este campo que são listadas as buscas na tela.
- Número: apresentará o número de identificação da Ordem de Compra.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |