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Edição das 10h26min de 24 de novembro de 2017
Importação de Dados
1) Configuração para executar a Importação e Exportação de informações referentes a Telefonia do sistema BRGroup:
Coletar as informações dos clientes cadastrados no BRGroup para configurar no ISP Integrator.
1.1) Cód. do Cliente cadastrado no BRGroup.
1.2) Cód. do Contrato cadastrado no BRGroup.
1.2.1) Para adicionar o Cód. do Cliente do BRGroup foi inserido um Campo Extra no cadastro do cliente na opção Cadastro.
Obs.: Se configurar em dois clientes os mesmos códigos, os dois clientes terão eventos de faturamento gravados, se não cadastrar o código do cliente não gravará.
1.2.1.1) Para adicionar o Cód. do Contrato no cliente, foi inserido um Campo Extra dentro do Plano no cadastro do cliente.
Obs.: Se configurar em dois clientes os mesmos códigos de planos os dois clientes terão eventos de faturamento gravados
Se não cadastrar o código do plano corretamente não gravará.
1.2.1.1.1) Após configurado esses campos de acordo com as informações cadastradas no BRGroup, importar o arquivo para gerar os eventos de faturamento no cadastro do cliente dentro do ISP Integrator.
1.2.1.1.1.1) O procedimento após a posse do arquivo a ser importado em Financeiro no Ícone Importar Arquivo BRGroup.
1.3) Será apresentada uma tela para de boas vindas, click em avançar.
1.3.1) Selecionar o arquivo a ser importado
1.3.1.1) Após escolher o arquivo, na próxima tela serão apresentados os registros importados e gerados os eventos de faturamento.
1.3.1.1.1) Caso não tenha nenhuma inconsistência com o arquivo, apresentará a próxima tela em branco, clicar em avançar e finalizar a importação.
1.4) Se o arquivo selecionado foi importado anteriormente, o sistema apresentará uma mensagem de que foi importado o arquivo e permitir seguir em frente.
1.4.1) Será apresentado para o arquivo já importado as inconsistências, podendo ser Registro duplicado ou Não encontrado, e o botão de avançar ficará desabilitado.
1.4.1.1) Importado o Arquivo com sucesso, será gravado um Evento de Faturamento no cadastro do cliente a ser faturado na próxima rotina de faturamento do sistema, rotina de faturamento acessar Faturamento
1.4.1.1.1) Após feita a baixa do contas a receber do cliente referente ao evento de faturamento gerado, será possível gerar o arquivo de exportação pelo ISP Integrator para fazer a baixa no BRGroup, basta acessar a rotina de Financeiro no ícone Exportar Eventos p/BRGroup. Caso queira verificar procedimentos para baixa acessar Financeiro
1.4.1.1.1.1) Será apresentada a tela para parametrizar os filtros que será feita a exportação, podendo ser selecionado o período, os cliente e os planos, após selecionados os dados clicar em carregar.
1.4.1.1.1.1.1) Após clicar em carregar, serão apresentados os dados dos clientes quitados que serão exportados.
1.4.2) Basta apenas clicar e exportar e escolher o diretório e o nome do arquivo a ser exportado.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |