Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Remessa Nova"
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− | Foi configurada a nova tela de ''Gerar Remessa Nova'' que facilita a execução de realizar a remessa | + | Foi configurada a nova tela de ''Gerar Remessa Nova'' que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de ''Gerar Arquivo de Remessa''. |
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− | * O Protocolo de Cancelamento | + | * O Protocolo de Cancelamento: '''sim'''; |
− | * O Parcelamento de Dívida | + | * O Parcelamento de Dívida: '''sim''' porém o Desconto de Contas a Receber por pagamento antecipado não se estiver vencida: '''não'''; |
− | * Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura | + | * Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura '''sim''', porém se for menor que a Fatura: '''não'''; |
− | * Contas a Receber Vencida | + | * Contas a Receber Vencida: '''não'''; |
− | * Se o campo ''O Sistema Gera o Nº do Boleto'' estiver exibindo '' | + | * Se o campo ''O Sistema Gera o Nº do Boleto'' estiver exibindo ''não,'' as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: '''não'''; |
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− | * Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa | + | * Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa: '''não'''. |
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| ''A alteração de '''Status Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | | ''A alteração de '''Status Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.'' | ||
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== Status do Plano == | == Status do Plano == |
Edição das 17h38min de 22 de julho de 2019
Permissão |
Gerar Remessa Nova |
A alteração de Gerar Remessa Nova foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Gerar Remessa Nova
Foi configurada a nova tela de Gerar Remessa Nova que facilita a execução de realizar a remessa são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de Gerar Arquivo de Remessa.
Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de Gerar Remessa Nova deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
Configuração
1) Para a liberação da Permissão de Gerar Remessa Nova o administrador deve marcar o usuário como autorizado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FATURAMENTO
1.1) O campo Modalidade de Cobrança é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para listar os bancos cadastrados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
1.1.1) Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a Gerar Arquivo de Remessa.
1.1.1.1) O campo Carregar Pendentes de Envio depende da quantidade de dias que inserir no campo Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje para carregar os clientes que não receberam o boleto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
1.1.2) Verificar que o campo Carregar por Vencimento é ligado com o campo Carregar Pendentes de Envio por isso ao selecionar Carregar por Vencimento depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
- Carregar Pendentes de Envio e Carregar por Data são filtros dependentes e ignora os outros filtros;
- Carregar por Vencimento é o filtro que depende do que foi inserido no campo Carregar Pendentes de Envio para considerar quantos dias o sistema deve carregar.
Considerações Gerais
Quais os Arquivos que carregam na Remessa?
- O Protocolo de Cancelamento: sim;
- O Parcelamento de Dívida: sim porém o Desconto de Contas a Receber por pagamento antecipado não se estiver vencida: não;
- Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura sim, porém se for menor que a Fatura: não;
- Contas a Receber Vencida: não;
- Se o campo O Sistema Gera o Nº do Boleto estiver exibindo não, as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa: não;
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA
- Fatura Vencida: não;
- Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa: não.
A alteração de Status Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Status do Plano
1.1.3) Foi integrado o Status do Plano na tela de Gerar Arquivo de Remessa para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.
- Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e Desselecionar os status que não gerarão a remessa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA/ STATUS DOS PLANOS
A alteração de Pedido de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Pedido de Baixa
Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o Pedido de Baixa para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.
1.1.3.1) Foram acrescentados recursos na tela de Gerar Remessa Nova, por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo Unidade de Negócio que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.
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1.1.3.2) Pode selecionar o arquivo de remessa por Status do Plano, (por ex.: Serviço Habilitado).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
1.1.3.3) O Tipo de Remessa pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
1.1.3.4) Ao selecionar para Carregar por Data deve inserir a data de pagamento ou de vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período as contas pagas ou com 100% de desconto nas contas a receber.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |