Riscos Versão 2
Riscos de Serviço Elitesoft
Risco de Serviço (criando oportunidades) - são eventos que podem ocorrer no futuro e se concretizados, afetam o plano de trabalho. Os fatores relacionados são: o evento ou fato que caracteriza o risco, a probabilidade de que irá ocorrer (possibilidade) e a perda resultante de sua ocorrência (conseqüência). Faz parte de qualquer atividade, não podendo ser eliminado, porém para "evitar os sintomas dos riscos" é preciso "identificar e eliminar as raízes das causas de riscos".
As vantagens do grupo de riscos da administração são:
• Melhoria na comunicação;
• Riscos analisados por múltiplas perspectivas;
• Base mais extensa de experiências;
• Maior aceitação dos resultados;
• Consolidação dos riscos.
Probabilidade - derivada do latim probare, sugere viabilidade ou expectativa. É aplicada em circunstâncias onde eventos futuros e incertos não podem ser previstos, impactando o Risco de Serviço de forma negativa (ameaça) ou positiva (oportunidade). A busca incessante pela melhoria da qualidade e pela excelência nos processos produtivos são medidos em todos os âmbitos de trabalho da empresa.
Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).
- Escala 1 - Pode ocorrer de 1 (um) até 25 (vinte e cinco) vezes no período de três meses;
- Escala 2 - Pode ocorrer de 26 (vinte e seis) até 75 (setenta e cinco) vezes no período de três meses;
- Escala 3 - Acima de 76 (setenta e seis) vezes no período de três meses.
Impacto - o gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir o impacto dos eventos negativos e orientar sobre como os processos de riscos serão executados. A projeção de risco permite estabelecer uma escala que reflita delinear a conseqüência, estimando assim, o impacto no plano de trabalho. Quanto maior o impacto, maior a influência decisiva dos acontecimentos no decurso, e podem causar danos.
Criticidade ou Nível de Controle - é o resultado da probabilidade versus o impacto. A análise qualitativa baseia-se no julgamento, na intuição e na experiência em estimar probabilidades de ocorrência de potenciais riscos e medir a intensidade de perdas e ganhos potenciais. Simples, intuitiva, rápida e econômica. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu nível de criticidade e a relação com o cliente.
Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).
- Nível 1 - Impacto para a empresa é de até 25 (vinte e cinco);
- Nível 2 - Impacto para a empresa é de até 75 (setenta e cinco);
- Nível 3 - Acima de 76 (setenta e seis).
- Objetivo: Concluir no prazo planejado para definir critérios de sucesso, gerenciar a qualidade do plano de trabalho e suas entregas, atender os objetivos garantindo coleta, disseminação, armazenamento e descarte das informações de forma adequada, desenvolver estratégias para quebrar as resistências e garantir seu envolvimento. O Plano de Trabalho é definido para o alcance dos objetivos, respeitando as restrições.
Riscos Serviço V. 2
O planejamento de respostas a riscos aborda a sua prioridade, inserindo recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do plano de trabalho, conforme necessário.
Código | Risco | Descrição | (1 -3) Probabilidade | (1 -3) Impacto | (1 -9) Criticidade | Planejamento Mitigar | Planejamento Aceitar | Planejamento Evitar | Planejamento Transferir | Contingência | Status | ||
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RS005 | Rotatividade de pessoal | Turnover de colaboradores, ou seja troca de funcionário com frequência tornando uma atividade demorada ou com baixa qualidade. | 1 | 2 | 2 | X | Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente. | Sugerir ao RH benefícios oferecidos pelo mercado de Informática. |
Análise criteriosa de contratação. |
Agilizar processo contratação. | Ativo | ||
RS006 | Indisponibilidade de recurso humano | Quando o colaborador não está disponível para executar a demanda, quer seja por férias, licença saúde ou executando outas atividades na empresa. | 1 | 2 | 2 | X | Avaliar criterios de bonificação | Replanejar as tarefas. | Ativo | ||||
RS009 | Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor | Quando o gerente do setor prioriza outra atividade, abrindo precedentes para atrasar a entrega da solicitação que está sendo monitorada. | 1 | 2 | 2 | X | Replanejar Tarefas | Ativo
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RS010 | Inconsistência do Produto | Quando a entrega não é possível devido inconsistências na rotina que está envolvida na entrega. | 1 | 3 | 3 | X | Solicitar qualificação de todas as entregas. | Replanejar Tarefas | Ativo
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RS011 | Informação Centralizada | Quando uma atividade está pendente com uma pessoa da empresa que somente ela executa esta atividade. | 2 | 3 | 6 | X | Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. | Replanejar Tarefas | Ativo
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RS012 | ANO não respeitada | Quando o Desenvolvimento Desktop, Web e Integração não cumprem o prazo de acordo com a prioridade do atendimento. | 1 | 3 | 3 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo
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RS013 | Solicitação mal definida/interpretada | Quando o cliente não sabe o que quer e o colaborador não consegue abstrair não entendendo o que o solicitante precisa. | 1 | 2 | 2 | X | Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. | Replanejar Tarefas | Ativo
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RS014 | Produto não atende | Quando o cliente apresenta a necessidade é entendido pelo cliente interno, mas o impacto é grande gerando um trabalho maior em todas as atividades devido o risco de uma entrega sem um cuidado maior. | 1 | 2 | 2 | X | Proceder como melhoria para Projeto/FC | Replanejar Tarefas | Ativo
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RS015 | ANO CI não respeitada | Quando o cliente interno não executa as atividades no prazo conforme prioridade do atendimento. | 2 | 3 | 6 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | ||||
RS016 | Entrega não aprovada pelo Provedor | Quando o cliente recebe a solicitação porem está com erros ou não atende a necessidade. Este risco está diretamente ligado com o cliente interno que entregou algo que não atende a necessidade do cliente. | 1 | 3 | 3 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | ||||
RS017 | Informação não disponibilizada pelo Provedor | Quando o provedor não fornece informação impedindo o andamento do atendimento | 1 | 2 | 2 | X | Em base histórica apresentar as consequências e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. | Replanejar Tarefas | Ativo | ||||
RS018 | CA não respeitada | Quando o fornecedor da EliteSoft não respeita o prazo da ANO, demorando a entrega gerando atraso na entrega ao cliente | 1 | 3 | 3 | X | Ativo | ||||||
RS019 | Processo não definido ou não respeitado | Quando qualquer colaborador não executa o processo ou o mesmo não existe, gerando comprometimento na entrega ao cliente. Pode afetar o prazo ou até mesmo a qualidade da entrega. | 1 | 2 | 2 | X | Ativo | ||||||
RS022 | Falta de recursos físicos | Quando a ANS é ou pode ser comprometida devido a falta de energia elétrica, servidor, rede, máquina entre outros recursos físicos. | 1 | 2 | 2 | X | Ativo |
Estratégias de resposta aos planejamento de riscos:
Planejamento Mitigar - desenvolver ações visando minimizar a probabilidade da ocorrência do risco ou de seu impacto no plano de trabalho com o objetivo de tornar o risco aceitável. Planejamento Evitar - mudar a estratégia eliminando a condição que estava expondo o plano de trabalho a um risco específico. Planejamento Aceitar - Indicada nas situações em que a criticidade do risco é média ou baixa, na ocorrência de riscos externos em que não seja possível ou não haja interesse em implementar uma ação específica. Planos de contingência podem ser aplicáveis. Planejamento Transferir - Repassar as consequências do risco bem como a responsabilidade de resposta para quem está melhor preparado para lidar com o mesmo.
– Reunião com a equipe para identificar causas de rotatividade elevada. – Reduzir as causas que estão sob o controle da equipe antes do projeto começar. – Após o início do projeto, assumir que a rotatividade será elevada e definir procedimentos para adotar quando as pessoas deixarem o projeto. – Organizar a equipe de tal maneira que informações sobre atividades de desenvolvimento são amplamente conhecidas. – Elaborar uma documentação adequada.
Qualidade degradação da qualidade quase imperceptível - somente as apicações mais críticas são afetadas - redução da qualidade inaceitável para a empresa - item final do projeto sem nenhuma utilidade.