FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem
Arquivo de Remessa
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1.Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realizara a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto;
- Descrição Serviço (Serviço de Telefonia)
- Número Nota Fiscal (BrGroup)
- Valor Total de Telefonia
Procedimentos:
1.1 ISP Financeiro, Importar Arquivo BRGroup
- Obs: O código do Cliente esta cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano esta cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia
2 Gerar Faturamento
- Nas imagens abaixo consta o Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia
2.1 Plano de Telefonia
2.2 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber
- Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano de Internet=R$5
2.3 Gerou o Evento de Faturamento
3 Gerar Notas Fiscais
- Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet
3.1 Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia
4 Gerar Remessa Certel
- Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos
Resumo dos Procedimentos
- 1 Importar Arquivo BRGroup
- 2 Gerar Faturamento
- 3 Gerar Notas Fiscais
- 4 Gerar Remessa Certel
Inconsistências
1) Arquivo BRGroup utilizado p/ Teste
- Obs.: 30; é o valor do serviço de telefonia
dt_venc;cod_cliente;num_contrato;valor;nome_cliente;nf 20131009;x;x;30;Elitesoft;1
- Retiramos o valor do serviço de telefonia utilizado p/ teste
dt_venc;cod_cliente;num_contrato;valor;nome_cliente;nf 20131009;x;x;;Elitesoft;1
Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar