Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos Cancelamento
Faturamento - Protocolo de Cancelamento
Cancelar o plano criando um protocolo com os dados informando o motivo do cancelamento, verificar os planos ativos que o cliente possui: os planos quitados, planos expirados e os pagamentos realizados parcialmente.
Permissão
Permissão | Aplica-se em: |
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Faturamento | Visualizar |
1) Em "Protocolos de Cancelamento" pode cancelar um plano do cliente e gerar um protocolo, um informativo com o motivo do cancelamento.
1.1) Ao abrir um protocolo para conferência de dados, "Abrir Protocolo" e exibirá "Protocolo de Cancelamento".
1.2) Em "Protocolo de Cancelamento", editar o informativo, buscar nova conta a receber, visualizar protocolo para impressão, apagar e expirar protocolo.
Obs.: No protocolo clicar no botão "Expirar", o protocolo estará em origem e em "Expirados".
1.2.1) Para alterar a tela de cadastro de contas a receber, selecione a opção "Contas a Receber" e exibirá "Cadastro do Plano", para alterar dados da conta, faturas, pagamentos, descontos e descontos promocionais. Apresenta toda a parte detalhada sobre o plano do cliente, tendo algumas exceções que não podem ser editáveis.
1.2.1.1) Através da opção "Código da conta", é possível informar novas contas ao plano. As contas podem ser débitos ou créditos.
- Unidade de Negócios: Informe a unidade, a região de localização do cliente.
- Status da Conta: Informar a situação e a condição da conta.
1.2.2) Em "Faturas" são apresentadas as contas a receber do cliente. Na fatura é possível saber o valor, nº boleto, histórico, forma de cobrança e data de vencimento.
- Faturas podem ser um boleto ou pagamento por débito.
1.2.3) Para visualizar o boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário" e exibirá "Imprimir Boleto".
- Vista Prévia: apresenta uma vista do boleto.
- Opção Imagem: quando selecionada a imagem é exibida na tela, sendo possível informar o local e tipo de extensão do arquivo.
- Imprimir: Para impressão do arquivo, selecione a opção imprimir.
- Gerar PDF: Para arquivo do boleto, pode ser gerado com a extensão PDF.
1.2.4) Em "Pagamentos" visualizar as contas que já foram efetuados.
1.2.5) Em "Descontos" adicionar e visualizar os detalhes dos descontos concedidos.
1.2.5.1) Para conceder desconto ao cliente, selecione a opção "Adicionar Desconto".
- Informe o motivo de conceder o desconto, para controle dos valores de pagamentos.
- Pode "Apagar Desconto" se não for conceder desconto (antes de efetuar pagamento).
1.2.5.2) Em "Descontos Promocionais", conceder quando o pagamento ocorrer em data estipulada ou planos novos com 3 meses de bonificação.
- Diferenças entre desconto e desconto promocional:
- O DESCONTO é ofertado e não é retirado;
- E o DESCONTO PROMOCIONAL é um benefício ao cliente com prazo determinado, uma conta a receber pode ter apenas um desconto promocional.
1.2.6) Em "Impostos", adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS e alíquota de ICMS, informando a duração da redução.
1.2.7) "Protocolo de Cancelamento" para visualizar o protocolo clique em "Ver HTML".
- O HTML apresenta o arquivo de cancelamento, e o boleto referente ao valor do protocolo.
- "Apagar": deleta o registro do protocolo de cancelamento.
- "Expirar": é deletado do sistemas sem deixar nenhum registro.