Mudanças entre as edições de "- O.S. O.S. Orçamento Aprovado"

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Próximo passo: Deverá ser agendada OS com o tipo "Negociação Prazo OS Cobrada" conforme procedimento "O.S. Prazo". Esta atividade deverá ser executada no mesmo em que a OS de orçamento aprovado for gerada.
 
Próximo passo: Deverá ser agendada OS com o tipo "Negociação Prazo OS Cobrada" conforme procedimento "O.S. Prazo". Esta atividade deverá ser executada no mesmo em que a OS de orçamento aprovado for gerada.
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Para conhecimento: Nesta OS o responsável pela implementação deverá preencher três campos extras nesta OS: <br>
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a) Descrição histórico para fatura Cob;<br>
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b) Quantidade de horas para cobrança; <br>
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c) Valor hora para cobrança; <br>
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Ao concluir esta OS e depois de encerrar o atendimento, é gerado de forma automática um contas a receber para o cliente vinculado no atendimento, já com boleto com base no preenchimento dos campos extras.

Edição das 09h59min de 22 de dezembro de 2016

Procedimento para agendar OS Orçamento Aprovado V. 1.1
O objetivo deste procedimento é solicitar que a melhoria seja codificada tendo registro do Gerente do Desenvolvimento de valor hora a ser repassado para o programador.

I) Tipo OS: Orçamento Aprovado;
II) Técnico: Gerente Desenvolvimento;
III) Horário: Aguardando Agendamento;

  1. Cliente aprovou orçamento. Favor implementar conforme anexo dia < dd/mm/aaaa - hh:mm >.
  2. Quantidade horas orçadas: <informar a quantidade de horas orçadas e as horas da planilha>. (hh:mm horas orçadas + hh:mm horas planilha). Exemplo: 18:00 horas (10:00 horas orçadas + 08:00 horas planilha).
  3. Valor hora negociado com o cliente: R$ <valor da hora negociado com o cliente>

Cliente 100% satisfeito é a nossa meta!

Próximo passo: Deverá ser agendada OS com o tipo "Negociação Prazo OS Cobrada" conforme procedimento "O.S. Prazo". Esta atividade deverá ser executada no mesmo em que a OS de orçamento aprovado for gerada. Para conhecimento: Nesta OS o responsável pela implementação deverá preencher três campos extras nesta OS:
a) Descrição histórico para fatura Cob;
b) Quantidade de horas para cobrança;
c) Valor hora para cobrança;
Ao concluir esta OS e depois de encerrar o atendimento, é gerado de forma automática um contas a receber para o cliente vinculado no atendimento, já com boleto com base no preenchimento dos campos extras.