Mudanças entre as edições de "FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem"

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(Procedimentos)
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*Obs: O código do Cliente está cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano está cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia.
 
*Obs: O código do Cliente está cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano está cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia.
  
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Edição das 14h41min de 20 de julho de 2016


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Arquivo de Remessa

1) Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realizará a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto.

  • Descrição Serviço (Serviço de Telefonia);
  • Número Nota Fiscal (BrGroup);
  • Valor Total de Telefonia.


Procedimentos

2) Financeiro, Importar Arquivo BRGroup.

  • Obs: O código do Cliente está cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano está cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia.

Certelimporarq.png


3) Gerar Faturamento.

  • Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia.

Certelfat1.png


3.1) Plano de Telefonia.

Certelfat2.png


3.2) Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente / Financeiro gerou Conta a Receber.

  • Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia R$ 30,00 e o Plano de Internet R$ 5,00.

Certelclifinanceiro.png


3.3) Gerou o Evento de Faturamento.

Certelclieventofat.png


4) Gerar Notas Fiscais.

  • Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet.

Certelnf1.png


4.1) Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia.

Certelnf2.png


5) Gerar Remessa.

  • Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos

Certelarqremessa.png


Resumo dos Procedimentos

  • 1 Importar Arquivo BRGroup;
  • 2 Gerar Faturamento;
  • 3 Gerar Notas Fiscais;
  • 4 Gerar Remessa.

Inconsistências

  • Registros de Inconsistências ao Importar Arquivo BRGroup.


1) Arquivo sem Vencimento.

  • Obs: Quando o arquivo estiver sem "Vencimento" o campo "Número da Nota Fiscal" apresentará "Zerado".
  • Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.

Inconsistenciascertel7.png


2) Arquivo sem Código do Cliente.

  • Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.

Inconsistenciascertel6cli.png


3) Arquivo sem o Código do Plano

  • Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.

Inconsistenciascertel5.png


4) Arquivo sem o Número de Nota Fiscal

  • Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.

Inconsistenciascertel3.png


5) Arquivo sem o Valor do Serviço de Telefonia utilizado p/ teste na Importação de Arquivos.

  • Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.

Inconsistenciascertel1.png


6) Arquivo com o Valor do Serviço de Telefonia negativo (-R$30)

  • Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.

Inconsistenciascertel2.png


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