Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Ordem de Compra: alteração de texto)
(Alteração do texto)
Linha 21: Linha 21:
  
 
== Ordem de Compra ==
 
== Ordem de Compra ==
 +
 +
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido da compra. Depende da utilização de cada provedor, pois o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado podem originar o procedimento.''
 +
|}
  
  
Linha 40: Linha 48:
 
¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas, se já foram recebidas ou vieram com produtos faltantes.
 
¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas, se já foram recebidas ou vieram com produtos faltantes.
  
* Autorizada - para solicitações que foram autorizadas pelo responsável e foram pedidos.
+
* Autorizada - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido.
 +
 
 +
* Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas.
 +
 
 +
* Digitada - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência de prioridades.
  
* Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas.
+
* Parcial - é para solicitações que vier faltando algum item dos produtos solicitados.
 +
 
 +
* Recebida - é para as solicitações que já foram resolvidas, a Ordem de Compra foi solucionada.
  
* Digitada - é toda solicitação que é gerado uma Nova Ordem de Compra e
 
  
 
¨ Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
 
¨ Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
 +
  
 
''.Obs.:'' Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
 
''.Obs.:'' Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.

Edição das 11h15min de 22 de novembro de 2017



« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ordem de Compra estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Ordem de Compra

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido da compra. Depende da utilização de cada provedor, pois o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado podem originar o procedimento.


1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.

¨ Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De...Até...faz a busca da Ordem de Compra por esse período.

¨ Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.

Ordemcompra.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:

¨ Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas.

¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas, se já foram recebidas ou vieram com produtos faltantes.

  • Autorizada - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido.
  • Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas.
  • Digitada - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência de prioridades.
  • Parcial - é para solicitações que vier faltando algum item dos produtos solicitados.
  • Recebida - é para as solicitações que já foram resolvidas, a Ordem de Compra foi solucionada.


¨ Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.


.Obs.: Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.

¨ Previsão de Entrega - vai exibir a previsão de entrega negociada com o fornecedor.

¨ Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra.

¨ Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra.

¨ Criado por - apresenta o nome do responsável.


No campo exibe quem fez a solicitação, para qual fornecedor foi solicitado os pedidos e o valor total do pedido.

Ordemcompra1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi solicitada ao fornecedor.

Ordemcompra2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo