Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Relacao de Fornecedores"
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos#Cadastrar_Notas_Fiscais_sem_XML|Cadastrar Notas Fiscais Sem XML]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos#Cadastrar_Notas_Fiscais_sem_XML|Cadastrar Notas Fiscais Sem XML]]. | ||
Edição das 13h48min de 1 de abril de 2020
Permissão |
Financeiro |
Relação de Fornecedores |
Variável |
Obrigatório o Endereço de Novo Fornecedor |
Relação de Fornecedores
Cadastro dos fornecedores que vendem serviços ou produtos ao provedor.
1) Para inserir o cadastro e o endereço de um novo fornecedor tem a opção de escolher se há necessidade deste endereço ou não, com a variável assinalada como Não pode seguir o cadastro sem o endereço.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
1.1) Cadastrar os fornecedores que for vender produto ou serviço para o provedor. Botões para análise: Abrir, Novo Fornecedor e Exportar.
O cadastro de Fornecedores poderá ser aberto de duas formas: dois cliques ou marcando e Abrir.
1.1.1) Exportar: Fazer a exportação dos fornecedores cadastrados em planilha Excel.
1.2) Cadastro de um Novo Fornecedor.
1.3) Novo será apresentada a tela para início do cadastro do fornecedor que poderá ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
A alteração de Iniciar o Cadastro do Novo Fornecedor por Pessoa Física ou Pessoa Jurídica foi disponibilizada para o Changelog 5.01.14. |
1.3.1) Para Pessoa Jurídica a tela para inserir o número do CNPJ poderá ser validada pela Receita Federal ou não e colocar a Inscrição Estadual.
1.3.2) Após validar, a tela seguinte pede para adicionar o endereço que poderá ser pesquisado por CEP ou por Logradouro.
1.3.3) Inserir os dados do contato do fornecedor.
A alteração de Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00. |
Fazer a Validação dos Dados do Cadastro do Fornecedor
1.4) Para esta nova implementação, ao receber um XML e o cadastro do fornecedor estiver incompleto no sistema, o sistema atualiza os dados e corrige esses dados que estão faltando ou foram inseridos errados. Este é o ex. do endereço, que ao receber o XML vai alterar o cadastro do fornecedor.
Caminho a Seguir: XML DO FORNECEDOR
1.4.1) Quando receber o XML do fornecedor, o Integrator atualiza os dados conforme os que estão no XML.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DADOS DO FORNECEDOR
- Para realizar o Cadastro de NFE Entrada, clique em : Cadastrar NF-e Entrada.
1.4.1.1) Clique em Finalizar.
1.4.1.1) Cadastro do Fornecedor e os dados da empresa.
1.4.1.1.1) Pagamentos: são apresentados o histórico de pagamento para o fornecedor, colocar o período que deseja consultar e clicar em carregar.
1.4.2) Marcando a opção e Abrir pode verificar como foi feito o pagamento da conta, na tela de Detalhe do Movimento no Razão.
- Pode exportar para uma planilha de Excel os pagamentos pelo botão Exportar Texto em negrito.
1.5) Verificar o Contas a Pagar lançadas, ao colocar o período e clicar no botão carregar, as contas serão apresentadas. Se Abrir mostra na tela o detalhamento da conta a pagar.
1.5.1) Detalhamento da conta a pagar.
1.5.2) Fazer a exportação para planilha Excel, clicar no botão Exportar.
Para a configuração de Campos Extras deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft. |
1.5.2.1) Na opção Campos Extras é possível adicionar uma informação que não tenha cadastro de fornecedor. Solicitação do cliente para a inclusão de um campo extra de nome do sócio, por ex.
Ver Também
- FAQ - Como habilitar a importação de XML?
- Para este procedimento: Cadastrar Notas Fiscais Sem XML.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |