Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Eventos de Faturamento"
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(→Ver Também: refinamento) |
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+ | Caso queira adicionar um evento, deverá clicar no botão '''Adicionar Evento''' e exibirá '''Novo Registro'''. <br> | ||
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+ | * '''Nome do Cliente''' e '''Status do Evento''': serão carregados automaticamente. | ||
+ | * '''Plano/Serviço''': deverá selecionar o Plano para o Evento. | ||
+ | * '''Tipo Motivo Evento''': deverá selecionar o motivo para o Evento. | ||
+ | * '''Tipo de Evento''': serão listados as opções '''Desconto''' e '''Acréscimo'''. | ||
+ | ** Caso o '''Tipo de Evento''' esteja com a opção '''Desconto''' o sistema habilitará o campo '''Desconto Promocional''' com as opções '''Sim''' e '''Não'''.<br> | ||
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− | + | Marcando o '''Desconto Promocional''' como '''Sim''', ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na Aba '''Desc. Promocional''' e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em '''Desc. Promocional''' a ser acatado somente no pagamento. <br> | |
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+ | Marcando o '''Desconto Promocional''' como '''Não''', ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00. <br> | ||
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+ | Caso o '''Tipo de Evento''' esteja com a opção '''Acréscimo''', o sistema desabilitará o campo '''Desconto Promocional''' e habilitará o campo '''Tipo de S.Adicional'''. | ||
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− | + | Na aba '''Em Valores''' no campo '''Em Valores''' informará a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro. <br> | |
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− | [[Arquivo: | + | No campo '''Em Dias''' informará a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro. <br> |
+ | No campo '''Em Dias''', caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo '''Q. de Dias de Acréscimo''', neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento. | ||
+ | * '''Exemplo:''' Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30. <br> | ||
+ | [[Arquivo:eventofaturamentodata.png|450px]] <br> | ||
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− | + | No campo '''Realizar Evento em Data Fixa''', caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento. <br> | |
+ | * Campo '''Realizar Evento em Data Fixa''' selecionado, exibirá o campo '''Vencimento''' permitindo selecionar Mês/Ano, e campo '''Vencimento em''', com a data do vencimento. | ||
+ | * Caso for selecionado a opção '''Realizar Evento em data fixa''', o cliente terá que gerar o faturamento (Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento). <br> | ||
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+ | No campo '''No Próximo Faturamento do Plano''', caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos '''Vencimento''' e '''Vencimento em''', não serão habilitados. | ||
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− | + | No campo '''Porcentual sobre o Valor do Plano''', caso esteja selecionado, exibirá o campo '''Valor em R$''' e o campo '''Porcentagem %''', permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o '''Valor em R$''' de acordo com a porcentagem que foi definida. <br> | |
+ | [[Arquivo:eventofaturamentoporcentual.png|450px]] <br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO | ||
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+ | Com o campo '''Porcentual sobre o Valor do Plano''' selecionado, também é possível modificar o campo '''Valor''', neste campo será listado o valor em cima do '''Absoluto''' ou do '''Relativo'''. <br> | ||
+ | * '''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano. | ||
+ | * '''Relativo:''' Valor em cima do valor que o cliente vai pagar. <br> | ||
+ | [[Arquivo:eventofaturamentocampovalor.png|450px]] <br> | ||
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+ | No campo '''Valor fixo em Reais''', caso esteja selecionado, o campo '''Valor em R$''' será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo '''Porcentagem %''' será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo '''Valor em R$'''. | ||
*'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano. | *'''Absoluto:''' Valor em cima do valor do plano. | ||
− | + | *'''Obs.:''' Com o campo '''Valor fixo em Reais''' selecionado, o campo '''Valor''' desabilita, ficando como padrão a opção '''Absoluto'''. <br> | |
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== Contas a Receber == | == Contas a Receber == |
Edição das 09h14min de 4 de setembro de 2020
Permissão |
Criar Eventos de Faturamento |
Apagar Eventos de Faturamento |
Índice
Eventos de Faturamento
O objetivo de cadastrar um evento de faturamento é quando for faturar uma venda de equipamento que não esteja relacionado com o plano, vai faturar o que o plano não cobra.
Na Opção Eventos de Faturamento é possível visualizar os Eventos, Criar e Editar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Caso deseje poderá Apagar o Evento de Faturamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
A alteração de Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Ao Apagar um Evento de Faturamento Registra no Histórico do Cliente
Foi implementado no sistema a funcionalidade para quando Apagar um Evento de Faturamento, guarde a exclusão nos detalhes do Histórico do Cliente.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Na aba Histórico exibirá uma Observação mencionando que o Evento de Faturamento foi apagado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /HISTÓRICO DO CLIENTE
Ver Também
- Para este procedimento, permissão: Criar Evento de Faturamento.
- Para este procedimento, permissão: Apagar Evento de Faturamento.
Adicionar Evento De Faturamento
Caso queira adicionar um evento, deverá clicar no botão Adicionar Evento e exibirá Novo Registro.
Na aba Dados do Evento apresentará os campos:
- Nome do Cliente e Status do Evento: serão carregados automaticamente.
- Plano/Serviço: deverá selecionar o Plano para o Evento.
- Tipo Motivo Evento: deverá selecionar o motivo para o Evento.
- Tipo de Evento: serão listados as opções Desconto e Acréscimo.
- Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Desconto o sistema habilitará o campo Desconto Promocional com as opções Sim e Não.
- Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Desconto o sistema habilitará o campo Desconto Promocional com as opções Sim e Não.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Marcando o Desconto Promocional como Sim, ao gerar o faturamento o desconto não será aplicado diretamente no plano do cliente e sim ficará na Aba Desc. Promocional e será aplicado no pagamento, lembrando que respeitará a regra e só será aplicado se o pagamento for até o vencimento. Na figura abaixo o valor do Plano é de R$ 100,00, gerou o faturamento no valor original do plano de R$ 100,00 e lançou o desconto apenas em Desc. Promocional a ser acatado somente no pagamento.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Marcando o Desconto Promocional como Não, ao gerar o faturamento o desconto será aplicado diretamente no plano do cliente e ficará em Descontos, reduzindo o valor do plano, no exemplo abaixo o valor do Plano era de R$ 60,00, e teve um desconto de R$ 10,00, gerando o faturamento no valor de R$ 50,00.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Caso o Tipo de Evento esteja com a opção Acréscimo, o sistema desabilitará o campo Desconto Promocional e habilitará o campo Tipo de S.Adicional.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Na aba Em Valores no campo Em Valores informará a forma de cobrança, se será em valores. Caso esteja selecionado, o cliente pagará o valor que foi imposto no cadastro.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
No campo Em Dias informará a forma de cobrança, se será em Dias. Caso estiver selecionado, o cliente irá pagar o valor que foi imposto no cadastro.
No campo Em Dias, caso esteja selecionado, o sistema exibirá o campo Q. de Dias de Acréscimo, neste campo será possível colocar a quantidade de dias para dar desconto ao cliente antes do vencimento.
- Exemplo: Caso o vencimento esteja para o dia 30/01 e no campo "Q. de dias de desconto" esteja com 25 dias, o cliente terá um desconto. Neste caso o cliente pagará referente a 25 dias e não a 30.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
No campo Realizar Evento em Data Fixa, caso esteja selecionado, este permite deixar a data fixa, data certa para o pagamento.
- Campo Realizar Evento em Data Fixa selecionado, exibirá o campo Vencimento permitindo selecionar Mês/Ano, e campo Vencimento em, com a data do vencimento.
- Caso for selecionado a opção Realizar Evento em data fixa, o cliente terá que gerar o faturamento (Faturamento>Faturamento>Gerar Faturamento).
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No campo No Próximo Faturamento do Plano, caso esteja selecionado, este permite gerar o pagamento somente quando feito um Faturamento para o Cliente. E os campos Vencimento e Vencimento em, não serão habilitados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
No campo Porcentual sobre o Valor do Plano, caso esteja selecionado, exibirá o campo Valor em R$ e o campo Porcentagem %, permitindo se necessário alterá-lo, assim, o sistema calcula o Valor em R$ de acordo com a porcentagem que foi definida.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR /CLIENTES /FINANCEIRO /EVENTOS DE FATURAMENTO
Com o campo Porcentual sobre o Valor do Plano selecionado, também é possível modificar o campo Valor, neste campo será listado o valor em cima do Absoluto ou do Relativo.
- Absoluto: Valor em cima do valor do plano.
- Relativo: Valor em cima do valor que o cliente vai pagar.
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No campo Valor fixo em Reais, caso esteja selecionado, o campo Valor em R$ será habilitado, sendo possível definir o valor em R$, enquanto o campo Porcentagem % será desabilitado, assim, o sistema calcula o porcentual de acordo com o valor definido no campo Valor em R$.
- Absoluto: Valor em cima do valor do plano.
- Obs.: Com o campo Valor fixo em Reais selecionado, o campo Valor desabilita, ficando como padrão a opção Absoluto.
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Contas a Receber
3) Na aba "Contas a Receber" exibirá a conta receber após gerar faturamento, permitindo editar a Conta a Receber clicando no botão "Editar Conta a Receber".
3.1) Ao clicar no botão "Editar Conta a Receber" exibirá a tela com os dados da conta conforme imagem abaixo, permitindo editar.
Campo Extra
4) Na aba "Campo Extra" exibirá o Campo Extra registrado, permitindo editar o Campo Extra, clicando no botão "Editar Campo".
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |