Módulo Desktop - Opções Gerais
Revisão de 01h40min de 7 de dezembro de 2023 por Mayara.gundhner (discussão | contribs) (→Ver Também: ordem das categorias)
Permissão |
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Índice
Outras Opções
Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017. Convênio 115. |
Os campos Origem Comercial e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14. |
O campo O cliente irá Gerar Reajuste foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00. |
Pode marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.
- O Cliente será Suspenso por Tarefas: Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Para suspender o técnico pode selecionar sim, ou não.
- Cobrar Taxa de Boleto caso a Modalidade de Cobrança Exija: Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Para cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.
- O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada: Se a N.F for necessária selecionar sim ou não.
- Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações: Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
- Houve alteração no Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017, por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o Código de CFOP cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
- IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o Código de CFOP, o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
- Cobrar Adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a Quantidade: Para cobrar selecionar sim ou não.
- Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma: Para cobrar selecionar sim ou não.
- Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita: Para cobrança selecionar sim ou não.
- Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressivas: Poderá dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em Descontos.
- Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente: Para permitir descontos selecionar sim; ou selecionar não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
- Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
- Enviar E-mail com Aviso de Inadimplência: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.
- O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA): Para o cliente não ser protestado marque não.
- O Cliente nunca gera Boleto na rotina Impressão de Boleto: O cliente não gera pela rotina de Impressão de Boletos marque Sim ou Não.
- Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usar a ProSoft para a liberação do Botão Exportador, entrar em contato e solicitar a Equipe EliteSoft.
- O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao SPED
- Conta Contábil: Código da Conta Contábil;
- Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;
- Tipo Assinante, selecionar qual é adequado ao cliente: Comercial/Industrial, Poder Público, Residencial/ Pessoa Física, Público, Semipúblico e Outros.
- Origem Comercial: Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital (internet), amigo ou empresa.
- Para este procedimento: Tipo de Origem Comercial.
- Nome: Depende da seleção no Tipo de Origem pois há vínculo do tipo no cadastro de Origem Comercial Externa.
- Para este procedimento: Origem Comercial Externa.
- O cliente irá Gerar Reajuste: deverá selecionar se o cliente poderá gerar reajuste ou não.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
Ver Também
- Desk - Opções Gerais
- WEB - Outras Opções