Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Integração Vindi"

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(Transmissão de Faturas Vindi: refinamento de texto)
(Integração Vindi)
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'''Obs.:''' é preciso ter o cadastro do cliente realizado no Integrator e na Vindi
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== Cadastro - Forma de Cobrança ==
 
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* '''Forma de Cobrança:''' deverá selecionar a Vindi.
 
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* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
 
* '''N° Cartão:''' é o ID do cliente na Vindi.
'''Obs.:''' A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
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'''Obs.:''' É necessário o cliente já estar cadastrado na Vind. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.
 
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
 
* '''Tipo:'''já entra automaticamente como crédito, pois a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]] deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
 
* '''Validade:''' data de validade do cartão.
 
* '''Validade:''' data de validade do cartão.

Edição das 10h07min de 22 de janeiro de 2020


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BarraAmarela.png Lampada.png A Integração Vindi foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.02.00.

Integração Vindi

Objetivo.jpg



Cadastro - Forma de Cobrança

1) Na tela de Cadastro na aba Dados Débitos deverá clicar no botão Adicionar Débito, em seguida abrirá a tela de Novo Registro para realizar o cadastro do dado débito.

1.1) Na tela de Novo Registro precisará preencher os campos:

  • Forma de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
  • N° Cartão: é o ID do cliente na Vindi.

Obs.: É necessário o cliente já estar cadastrado na Vind. A informação do número do cartão é gravada somente na Vindi por questões de segurança.

  • Tipo:já entra automaticamente como crédito, pois a Forma de Cobrança deverá estar cadastrada como Cartão de Crédito.
  • Validade: data de validade do cartão.
  • Nome Titular: é o nome do cliente.
  • CPF/CNPJ Titular: CPF/CNPJ do cliente.
  • Dígito de Segurança: é salvo na plataforma da Vindi somente. Não é necessário preenchimento.
  • Status do Débito: deverá selecionar a opção Débito Autorizado para Envio.
  • Contato: Listará todos os contatos cadastrados no Integrator, o usuário poderá selecionar o contato sendo o titular do cartão.

ClienteCadastroDadosDebCartaoFormCobrVindi.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / CADASTRO / DADOS DÉBITOS / ADICIONAR DÉBITO / NOVO REGISTRO

Vincular Forma de Cobrança Vindi no Plano do Cliente

2) Na tela Planos ao selecionar e dar duplo clique no plano que deseja abrirá a tela Plano/Serviço.

2.1) Na tela de Plano/Serviço na aba Inf. Cobrança deverá selecionar a Forma de Pagamento VINDI e Dados do Débito cadastrado.
ClienteTelaPlanosAbaPlanosAtivosTelaPlanoSevico.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / PLANOS / PLANOS ATIVOS / PLANO/SERVIÇO

Gerar Faturamento/Adicionar Serviço Adicional

3) É necessário gerar Faturamento do plano normalmente. Também é possível lançar um Serviço Adicional e enviar a cobrança para a VINDI.

3.1) Na tela Financeiro na aba Extrato Financeiro precisará adicionar a conta que deseja, para isso deverá clicar no botão Adicionar Conta em seguida abrirá a tela Serviços Adicionais.

3.1.1) Na tela de Serviços Adicionais deverá preencher os campos:

  • Plano do Cliente: apresentará uma lista com os planos do cliente já cadastrados.
  • Serviço Adicional: apresentará uma lista com os serviços adicionais já cadastrados.
  • N° Parcelas: inserir numero de parcelas.
  • Dt.Vencim.Inicial: inserir a data no vencimento que deseja
  • Valor: inserir o valor que deseja.

3.1.2) Após o processo a conta adicionada apresentará na aba Extrato Financeiro.

ClienteTelaFinanceiroAdicionarConta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIROS / SERVIÇOS ADICIONAIS

Gerar Remessa

Após a geração do faturamento ou da adição um serviço adicional, é necessário realizar uma remessa falsa que irá gerar um boleto que será encaminhado para Vindi.

4) Na tela de Gerar Arquivo de Remessa deverá preencher os campos:

  • Modalidade de Cobrança: deverá selecionar a Vindi.
  • Arquivo de Saída: é o local onde será salvo no seu computador.

GerarRemessaTelaGerarArqRemessaFiltro.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS


4.1) Após clicar no botão Carregar Dados apresentará os clientes com Contas a Receber/Faturas.

  • O item Gerar Boleto? deverá estar checado.

4.2) Após selecionar o cliente deverá clicar no botão Gerar Remessa

  • Na tela Financeiro na aba Faturas permite verificar o boleto gerado.

TelaGerarRemessaClienteBotãoGerarRemessa.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA / CARREGAR DADOS

Transmissão de Faturas Vindi

5) Na tela de Transmissão de Faturas Vindi deverá ajustar o filtro de data para buscar por vencimento e selecionar a opção de Envio.

5.1) Ao selecionar o botão Carregar Faturas apresentará os clientes com faturas com vencimento no período selecionado.

5.2) Após selecionar a fatura que deseja deverá clicar no botão Transmitir para fatura ser encaminha para a Vindi.
TelaTransmissãoFaturasVindi.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAS VINDI / TRANSMISSÃO DE FATURAS VINDI


6) Na Vindi é possível verificar o Status da fatura.

  • Quando chegar o vencimento, será debitado o valor do cartão cadastrado na VINDI, será baixado no Integrator no CR, e entrará no movimento financeiro na conta financeira vinculada na forma de cobrança.

Ex.: Se o vencimento do cliente é dia 20/01 e ele paga dia 20/01 vai constar essa data de pagamento, porém no movimento financeiro vai jogar 30 dias a frente.
VindiClientesEliteSoftFaturas.png
Caminho a Seguir: PLATAFORMA VINDI / CLIENTES/ CLIENTE ELITESOFT / FATURAS

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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