Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturas"
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Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar". | Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar". | ||
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== Ver Também == | == Ver Também == |
Edição das 13h20min de 26 de janeiro de 2018
Faturas
Permissão |
Alterar Data de Vencimento em Conta a Receber |
Apagar Faturas |
Criar Faturas Sem Juros |
Editar Dados das Faturas |
1) Em Faturas é possível visualizar as faturas em seus devidos filtros:
- Faturas de Mensalidade;
- Faturas de Negociação;
- Protocolos;
- Compra de Créditos.
1.1) Caso queira adicionar uma nova fatura clique no botão "Adicionar Fatura".
- Para este procedimento, permissão: Alterar a Data de Vencimento da Conta a Receber.
1.1.1) Informe os dados necessários para a fatura.
- No botão "Adicionar Conta a Receber", pode adicionar um ou mais Contas a Receber, selecionar e clicar no botão "Acrescentar".
1.1.1.1) Na Opção "Gerar Taxa de Boleto", caso queira incluir uma taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
- O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Boletos, em "Valor de Acréscimo ao Boleto".
1.2) Caso queira emitir um recibo de pagamento, clique no botão "F.Recibo".
- "Conta Financeira de Destino" selecione a conta.
- "Data do Pagamento" informe a data.
- Em Contas a Receber, no registro é possível inserir acréscimo na Coluna "Acréscimo".
- No botão "Add. Conta a receber", para incluir mais um valor referente ao Contas a Receber, clicar no botão para exibir a tela de pesquisa.
A alteração de Confirmar a Baixa do Título fica disponível para a versão do Changelog 5.02.00, sem previsão definida no momento. |
Confirmar a Baixa do Boleto
1.2.1) Para baixar o boleto no Extrato Financeiro exibirá a confirmação da impressão.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO / FORNECER RECIBO
.Obs.: Se a opção for Não, retornará a tela, não gravando o pagamento.
Buscar o nome do cliente que será incluído o valor.
- Em seguida "Selecionar a Conta a Receber - Por Cliente".
- Selecionar a conta que deseja incluir e clique no botão "Acrescentar".
.Obs.: No botão "Add. Fatura", se for incluir mais um valor referente a uma fatura, clicar no botão e "Selecionar Fatura - Por Cliente" e marcar a conta que deseja incluir e "Acrescentar".
.Obs.: No botão "Retirar Conta", caso for retirar uma conta que já fora incluída que o registro será removido.
- Para este procedimento: Recibos.
- Para este procedimento: Segunda Via do Recibo.
Detalhe de Pagamento
.Obs.: No botão "Add. Cheque/Cartão", pode ser adicionado Dados do Cartão ou Cheque para o Pagamento. Para trocar as opções após clicado no botão de Add.Cheque/Cartão, utilize a barra de espaços do seu teclado.
- Informe os dados necessários, na coluna "Valor", é obrigatório preencher para poder efetuar o pagamento.
1.2.1.1) Preencher todos os dados, clique no botão "Imprimir", com isto o Recibo será Salvo e pronto para ser impresso.
Escolha o formato que deseja para o Relatório e clique em "Gerar".
1.2.1.1.1) Para conferir o boleto, basta clicar no botão "Ver Boleto", que será apresentado os dados da Fatura.
1.2.2) Na Tela "Imprimir Boleto", tem as seguintes opções para visualização:
- Vista Prévia
- Imagem
- Imprimir
- Gerar PDF
1.2.3) Se for enviar mensagem, clique no botão "Enviar E-mail".
- "E-Mails do Cliente", selecionar o e-mail do cliente que irá enviar.
- "Contatos", selecionar o e-mail do contato que irá enviar.
- "Outro E-mail", neste campo é possível informar outro e-mail caso não haja nas opções: "E-Mails do Cliente" e "Contatos".
- "E-mail de Saída", existem modelos prontos de e-mail para facilitar o envio.
Após preenchidos os campos necessários, para visualizar como irá ficar o e-mail, clique em "Vista Prévia" e "Enviar".
Ver Também
- Para este procedimento, permissão: Apagar Faturas.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |