Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Opções Gerais"

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* '''Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações''': Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
 
* '''Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações''': Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
  
''.Obs.:'' Houve alteração no ''Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017'', por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o ''Código de CFOP'' cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
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* Houve alteração no ''Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017'', por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o ''Código de CFOP'' cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.
  
 
IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o ''Código de CFOP'', o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
 
IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o ''Código de CFOP'', o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.
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Edição das 16h26min de 17 de abril de 2018



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Outras Opções

Permissão
Editar Outras Opções do Cliente
Imprimir Boleto Bancário
Imprimir Cadastro


Vídeo





















BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Houve mudanças no Convênio ICMS 115/03 com alterações na Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6; Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21; Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22; E qualquer outro documento fiscal de prestação de serviços de comunicação ou telecomunicação ou fornecimento de Energia Elétrica com efeitos à partir de 01/01/2017. Convênio 115.


1) Poderá marcar/desmarcar regras de exceção nas opções sobre o cliente.



Cadastroclienteoutrasopcoes.png


  • O Cliente será Suspenso por Tarefas: Caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Para suspender o técnico pode selecionar sim, ou não.


  • Cobrar Taxa de Boleto caso a Modalidade de Cobrança Exija: Nesta opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Para cobrar a taxa de boleto selecione sim ou não.


  • O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada: Se a N.F for necessária selecionar sim ou não.


  • Código Fiscal da Atividade do Cliente (CFOP) de Telecomunicações: Escolher o Código Fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
  • Houve alteração no Convênio ICMS 115/03 com efeito à partir de 01/01/2017, por isso todos os clientes precisam obrigatoriamente ter o Código de CFOP cadastrado para não ocorrer erro na transmissão da Nota Fiscal.

IMPORTANTE: Se o Provedor por padrão não incluir o Código de CFOP, o sistema atribui para Pessoa Física o código 5307 - Consumidor e para Pessoa Jurídica o código 5303 - Genérico.

Serviçotributos4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO / OUTRAS OPÇÕES


  • Cobrar Adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a Quantidade: Para cobrar selecionar sim ou não.


  • Cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma: Para cobrar selecionar sim ou não.


  • Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita: Para cobrança selecionar sim ou não.


  • Permitir que sejam criados Descontos de Mensalidades Progressiva: Poderá dar descontos progressivos nas mensalidades conforme definido em Descontos.


  • Permitir que sejam criados Descontos Promocionais para o Cliente: Para permitir descontos selecionar sim; ou selecionar não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado, não utilizar para os descontos de "Mensalidade Progressiva".


  • Enviar E-mail com o Boleto Bancário antes do Vencimento do Mesmo: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.


  • Enviar E-mail com Aviso de Inadimplência: Para enviar o e-mail selecionar sim ou não.


  • O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA): Para o cliente não ser protestado marque não.


  • O Cliente nunca gera Boleto na rotina Impressão de Boleto: O cliente não gera pela rotina de Impressão de Boletos marque Sim ou Não.


Estes campos vão no arquivo de exportação gerado pelo Exportador na rotina de Notas Fiscais para popular o software de contabilidade, neste caso usar a ProSoft para a liberação do Botão Exportador, entrar em contato e solicitar a Equipe EliteSoft.


O Software de contabilidade vai utilizar essas informações para enviar ao SPED

  • Conta Contábil: Código da Conta Contábil;


  • Classificação Fiscal: Código da Classificação Fiscal;


  • Tipo Assinante, selecionar qual é adequado ao cliente:

-Comercial/Industrial;

-Poder Público;

-Residencial/ Pessoa Física;

-Público;

-Semipúblico;

-Outros.


BarraAmarela.png Lampada.png Os campos Origem Comercial e Nome foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Origem Comercial: Informar a origem dos serviços do provedor. Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet), amigo ou empresa.

Para este procedimento: Tipo de Origem Comercial.


  • Nome: Depende da seleção no Tipo de Origem pois há vínculo do tipo no cadastro de Origem Comercial Externa.

Para este procedimento: Origem Comercial Externa.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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